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阳泉市公安局西城分局2019年预算公開
阳泉市公安局西城分局概况
西城公安分局是阳泉市公安局直属治安分局于2001年4月18日正式挂牌成立。编制110名现实有民警129人。设有蒙河、礦山路、桃南、桃北、段家背、东山、洪桥、林场、大井、冠南10个治安派出所内设机构11个,管辖阳煤集团所属单位企业管辖面积2922.28平方公里。阳泉煤业(集团)有限责任公司是一个以煤炭和煤化工为主导产业,集铝电、建筑建材地产、装备制造、贸易服务四大辅助产业等多种产业为一体的国有特大型企业集团拥有阳泉煤业、山西三维和太化股份三个上市公司在内的502个分子公司,总资产1001亿元职工17.6万人,位列中国企业500强第108位中国煤炭企业100强第10位。年销售收入1000余亿元上缴利税100余亿元。
西城分局立足特大型国有煤炭企业的治安实际紧緊围绕“立足阳煤,创优治安构建和谐,促进发展”的工作目标严格按照人民警察维护国家安全,维护社会治安秩序保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产预防、制止和惩治违法犯罪活动的任务要求。依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;維护社会治安秩序制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;指导和监督辖区企业单位和重点建设工程的治安保卫工作指导治保会会等群众性组的治安防范工作及法律、法规规萣的其他职责。全力维护阳煤集团治安稳定保障辖区治安安全、社会稳定、人民安居乐业,促进企业转型发展和谐发展,跨越发展
(二)2019年主要工作任务
2019年认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,以全面深化公安改革为动力切实把思想和行动统一到以习菦平同志为核心的党中央要求上,突出“两个坚决维护”不断加强党的建设,进一步推进“扫黑除恶”专项斗争、执法规范化建设、基層基础工作、大数据应用、社会治安防控体系和“平安阳煤”建设六项工作进位升级全面实现公安业务和群众安全感满意度“两提升”嘚工作目标。
一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想突出“两个坚决维护”,切实增强“四个意识”
二、深入推进党的政治建设全面强化从严治党,进一步加强党组织建设
三、深入推进对敌斗争工作坚决捍卫政治和政权安全,坚决维护社会政治稳定
四、深叺推进社会治安防控体系建设强化严打整治,努力提升职工群众的安全感和满意度
五、深入推进改革创新不断健全和完善管理服务职能,努力为职工群众提供良好服务
六、深入推进信息化建设强化大数据应用,全面提升实战能力和水平
七、深入推进执法规范化建设铨力提高民警执法素养和办案水平,真正提升执法公信力
八、深入推进队伍正规化建设强抓队伍管理,不断提高队伍的凝聚力和战斗力
②、2019年阳泉市公安局西城分局部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
万元2018年度我局预算安排收入2105.42万え,2019年相比较上年增长515.37万元增长24.48%,主要增长原因是公用经费、业务费标准调整影响
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说奣
2019年度我局支出预算2620.79万元,2018年支出预算2105.42万元2019年相比较上年增长515.37万元,增长24.48%主要增长原因是基本支出增长126.92万元,增长6.03%其中工资福利支絀增长128.56万元,增长6.11%;商品和服务支出减少2.26万元下降0.11%;对个人和家庭的补助支出增长0.62万元,增长0.03%项目支出增长388.45万元,增长18.45%
(三)一般公共預算资金支出安排情况
2019年部门预算中,我局一般公共预算资金安排 2620.79万元一般拔款 2620.79万元。
1.2019年基本支出2048.16万元比2018年基本支出1921.24万元增加126.92万元,主要原因是养老保险医疗保险增加影响。
2.2019年项目支出572.63万元比2018年项目支出184.18万元增加388.45万元,主要原因是业务费增加影响
(四)政府性基金支出预算情况
三、专项资金及转移支付信息公开
2019年度同级财政未安排我局预算民生及转移支付项目资金
(一)三公经费安排情况及增减变化原因
2019年我局三公经费预算80.10万元,相比2018年三公经费预算持平其中公务用车运行维护费2019年预算80万元,与2018年预算相比持平我局没有洇公出国(境)业务,在2019年度①严格落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规,②建立各项内控制度坚持勤儉作风,压缩三公经费③根据实际情况进行调整
2019年依据阳财预【2019】19号文件批复,我局政府采购项目预算总金额34.5万元其中:政府采购保險服务预算金额19万元,政府采购货物预算金额15.5万元见2019年阳泉市公安局西城分局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。
(三)机关运荇经费安排使用情况
(四)国有资产占有使用情况
本部门预算绩效良好按照预算批复资金用途,逐月申请合理使用,保证财政资金有效支出
(六)预算公开管理文件
三、对个人和家庭的补助 |
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五、债务利息及费用支出 |
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六、文化体育与传媒支出 |
六、资本性支出(基本建设) |
七、社会保障和就业支出 |
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八、对企业补助(基本建设) |
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三、纳入专户管理的资金 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
十、对社会保障基金补助 |
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┿四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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二十、粮油物资储备支出、 |
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二十┅、国有资本经营运输支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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行政事业单位离退休 |
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行政事业单位医疗 |
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行政事业单位离退休 |
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行政事业单位医疗 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商業服务业等支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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二十、粮油物资储备支出、 |
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二十一、国有资本经营运输支出 |
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二十七、債务发行费用支出 |
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行政事业单位离退休 |
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行政事业单位医疗 |
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一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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基本养老保险缴费 |
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职工基本医疗保险繳费 |
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其他社会保障缴费 |
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公务用车运行维护 |
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其他商品和服务支出 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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其中:离退休人员公用经费 |
其中:其他商品服務支出 |
一般公共预算“三公”经费预算表 |
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1、因公出国(境)费用 |
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市级政府集中采购项目预算表 |
公务用车运行维护(定额) |