技术服务费进项税能否抵扣开具可以用空调进项抵扣吗

18被浏览32124分享邀请回答75 条评论分享收藏感谢收起2添加评论分享收藏感谢收起写回答2被浏览1025分享邀请回答暂时还没有回答,开始写第一个回答2017年营改增常见可抵扣项目及适用税率明细表_百度文库
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2017年营改增常见可抵扣项目及适用税率明细表
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税控金税盘跟报税盘还有开票系统维护费是不是不用认证直接金额抵扣呢?咨询服务费跟培训费是否可以认证抵扣?公司购买的空调可以认证抵扣吗?
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【来&&&&&&源】福建省厦门市国家税务局
【引用文档】
【正&&&&&&文】
问:税控金税盘跟报税盘还有开票系统维护费是不是不用认证直接金额抵扣呢?咨询服务费跟培训费是否可以认证抵扣?公司购买的空调可以认证抵扣吗?
答:1、企业首次购买税控设备的费用及税控系统的技术维护费,可以全额抵减应纳税额,取得的增值税专用发票不需要认证。 2、一般纳税人购买货物或接受应税服务,支付或负担的增值税税额可以从销项税额中抵扣,但若用于《增值税暂行条例》第十条及财税[号附件1第二十四条规定项目的除外。 3、上述培训费不属于增值税应税范围,不得开具增值税专用发票,若你司取得培训费的增值税专用发票,属于发票开具错误,你司有权拒收。
相关词典:税控系统服务费的进项税可以抵扣,怎么记账?_中华会计网校论坛
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税控系统每年都有服务费,其中的就进项税可以抵扣,怎么记账呢?中级群里应该有很多老会计,大家帮帮我吧,谢谢!
有时候,你得不到你想要的东西,说不定是命运给你的一个美妙的赏赐~
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全额抵扣:借:管理费用贷:银行存款/现金借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用
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&& 你好,这个问题我们公司是这样处理的,希望能帮到你。首先,航天信息向我公司开具了税控系统维护费的增值税普通发票,价税合计330.00元,做如下分录: 借:管理费用——计算机网络维护费&&&&&&&&&&330.00&& 贷:应付账款——航天信息&&&&&&&&&&&&&&&&&&
330.00 其次,由于这330.00元可以全额抵减应交增值税,应做如下分录: 借:应交税费——应交增值税——减免税款&&&&&&330.00&& 贷:管理费用——计算机网络维护费&&&&&&&&&&&&&&330.00 最后,结转增值税时,做如下分录: 借:应交税费——应交增值税——销项税额&&&&&&3000.00&& 贷:应交税费——应交增值税——进项税额&&&&&&&&&& 1500.00&&&&
应交税费——应交增值税——减免税款&&&&&&&&&&
330.00&&&&
应交税费——应交增值税——已交增值税&&&&&&&&
好好学习,天天向上。
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&& 你好,这个问题我们公司是这样处理的,希望能帮到你。首先,航天信息向我公司开具了税控系统维护费的增值税普通发票,价税合计330.00元,做如下分录: 借:管理费用——计算机网络维护费&&&&&&&&&&330.00&& 贷:应付账款——航天信息&&&&&&&&&&&&&&&&&&
......无用法师发表于 16:25:20太谢谢了!! 就是这个航天的这个,琢磨了很久,还是网校牛人多!! 只是有点不明白,最后结转的时候,贷方是不是应该为:未交增值税?
有时候,你得不到你想要的东西,说不定是命运给你的一个美妙的赏赐~
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对,你是正确的。应交税费——应交增值税下面有好几个明细科目,我理解的也不透彻。我们单位也是按照你说的那样结转到
未交增值税
科目的,上次回帖的时候自己又琢磨了一下,写了个
已交增值税,后来想想应该是不合适的,我再研究研究,争取找到最合理最标准的处理方法。
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